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會計必轉:營改增后員工報銷指南

發(fā)表時間:2016-05-27 08:03作者:宜興**財稅平臺
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你們都要報啥票,增專or增普?

營改增,不會報銷腫么辦?

告訴你幾招,多看幾遍,熟能生巧!







哪些項目可以抵扣呢?

1
輸入標題
2


辦公用品

17%

電子耗材

17%

車輛租賃

17%

印刷

13%

水費、電費

13%、17%

房屋租賃

11%

物業(yè)管理

6%

郵電費

6%

手續(xù)費

6%

咨詢費

6%

會議費

6%

培訓費

6%

住宿費

6%

勞務派遣服務

6%

公路通行(5月-7月)

3%



哪些項目不能抵扣呢?

2


福利費

餐費

差旅費(除住宿費)

免稅項目支出

供應商無法取得抵扣憑證

增值稅普通發(fā)票




下面,我們來舉幾個栗子





栗子1:業(yè)務招待費

招待客戶吃了3000元的餐費,列支“業(yè)務招待費”,能抵扣嗎?





餐費、娛樂都是不能抵扣的,即使增值稅專用發(fā)票也不行,酒店住宿期間發(fā)生的餐費也要摳出,無法抵扣的。







栗子2:差旅費

出差途中,營改增的影響有哪些呢?





出差要發(fā)生的交通費、餐費和住宿費,只有住宿費可以抵扣,并且,一定、一定要開“增值稅專用發(fā)票”哦!








栗子3:福利費

過節(jié)給大家買了粽子,取得專票,我要抵扣!





NO,NO,NO,作為福利支出的東東都是無法抵扣的。








栗子4:辦公用品

買辦公用品,供應商A和供應商B都要開具1000元,A開具增專,B開具增普,還有一家供應商C開普票的價格是854.7元,要是開具增專需要另外加稅點,加完稅點剛好1000元,和A一樣,腫么選?




一樣價格,當然選擇“增?!保惤鹂梢缘挚郯?!

C加了稅點后的價格和A一樣,差額正好是17%的稅金,成本相同的條件下,稅款抵扣有延遲,相對而言,這個普票對公司有利噢!








栗子5:會議費

最近開會花了10000元,其中餐費400元,全部抵扣了吧?




會議費專票的稅款是可以抵扣的,但是注明了餐費的部分,要摳出來,不能抵扣。








栗子6:手撕發(fā)票

出差到偏遠地區(qū),酒店還是手撕發(fā)票啊,我還沒有報銷,腫么辦?




營業(yè)稅的票據(jù)過度到6月30日,這以后取得的手撕發(fā)票肯定不能用的了,沒有報銷的趕快報銷吧,5月1日后要盡量開專票啊!







栗子7:漲價東東

最近建安、勞務派遣、酒店供應商都要“營改增”,要漲價啊!




總理都說了,“營改增”稅負不增加,稅局政策是總體下降的哦,以咱們的情況,他們不應該漲價。另外,原來簽訂的合同價格,如果開增值稅發(fā)票,都是價稅合計的金額哦!







栗子8:合同簽訂注意事項

最近采購要簽合同,有啥注意事項啊?





增值稅下,簽訂合同請一定注明是含稅價,還是不含稅價,約定提供增專還是增普哦!








  風險提示



為自己、為他人、讓他人為自己,開具與實際經營不符的發(fā)票,都稱為虛開增值稅發(fā)票。


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